Budget 2025

På kommunstyrelsen den 31 oktober 2024 släppte Nya Ulricehamn budget 2025 med ekonomisk plan för 2026 – 2029. Vi presenterade flera viktiga satsningar på kärnverksamheterna lärande och välfärd, men också en förskjutning av projekt i kommunens orealistiska tunga investeringsbudget.

I budget 2025 satsar vi sammanlagt 32,5 miljoner kronor i utökade anslag, där den största delen går till våra kärnverksamheter. Vi tar tag i flera viktiga frågor och gör några större insatser.

Inom sektor lärandet finns satsningar på 12,3 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor går till att arbeta med arbetsmiljöfrågorna och minska de hot och våldssituationer som finns. Dessutom tillför vi 5 miljoner kronor för de stora volymökningarna inom anpassad grundskola. Antalet skolsköterskor och kurator utökas med 1,5 miljoner kronor för att de ska få färre antal elever som de är ansvariga för. Vi tillför också 0,8 miljoner kronor för IKE till anpassad gymnasieskola. I vår budget skapar vi också fler fasta tjänster genom att minska vikariekostnaderna.

Inom välfärden satsar vi 10,35 miljoner kronor, varav 5 miljoner kronor går till att arbeta fram mer attraktiva scheman och minska helgtjänstgöringen. Vi konstaterar också att sjukskrivningstalen är oroväckande höga inom flera delar inom välfärden och därför tillför vi pengar 0,75 miljoner kronor för att minska sjuktalen med minst 2-procentenheter. Välfärdstekniken är på stark frammarsch inom sektorn och därför behöver vi tillföra pengar för att kunna fortsätta med en projektledare inom detta område. I budgeten avsätter vi 3 miljoner kronor för hemmaplanslösningar inom IFO. Det är många som söker feriearbete och därför tillför vi 0,6 miljoner kronor för att kunna utöka antalet platser. Dessutom sänker vi lunchtaxan inom FN. I vår budget skapar vi också fler fasta tjänster genom att minska vikariekostnaderna.

För att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare gör vi flera satsningar. Vi inför fritt kaffe/te för all personal. Vi höjer friskvårdsbidraget till 1 500 kr samt att vi höjer värdet på julgåvan från 200 kr till 500 kr.

Inom sektor service satsar vi 3,84 miljoner kronor för att bland annat täcka de ökade energikostnaderna och att tillsätta en handledare (AME) till Café trampolinen.

Dessutom höjer vi aktivitetsstödet till föreningarna, de får också betalt för deltagartillfällen samt ett höjt administrationsbidrag till utvecklingsgruppen.

Inom kommunledningsstaben behöver vi skjuta till pengar för en ny webb, e-arkiv och för att täcka den politiska verksamheten som inte är finansierad.

Vi kan också konstatera att den investeringsbudgeten som är lagd är alldeles för hög de närmaste åren. Därför har vi arbetat om den för att sprida och minska kostnaderna.

Nedan kan du läsa budgeten i sin helhet.